汪場鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算
一、2024年財政預算執行情況
????2024年,我鎮的財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及鎮人大的監督支持下,認真貫徹落實黨的各項強農惠農政策、積極發揮財政職能作用、優化收支結構,加強財政監管,嚴格執行“國庫集中支付”的要求,從嚴安排“三公”經費,提高資金使用效益、不斷深化財政各項改革,較好地執行了2024年度財政預算方案,圓滿完成了全年財政收支任務,具體情況如下:
(一)2024年全鎮一般公共預算總收入2367.75萬元,為調整預算的100%。
1.2024年我鎮稅收分成收入47.54萬元。2024年與市財政結算實際分得財力47.54萬元。?
2.2024年一般公共預算總收入2367.75萬元,占上年財政預算總收入2182.03萬元的108.51%。
(二)2024年一般公共預算總支出2367.75萬元,為調整預算的100%。
1.一般公共服務支出1016.12萬元(其中:政府辦公廳及相關機構事務行政運行支出789.27萬元,財政事務支出210.96萬元,農業農村服務中心支出15.89萬元)。
2.文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元(其中:省文化活動專款2.5萬元)。
3.社會保障和就業支出71.71萬元(其中:人社服務中心支出33.58萬元,退役軍人服務站支出24.24萬元,福利院支出13.89萬元)。
4.城鄉社區支出80.49萬元(其中:社區經費支出28.46萬元、社區禁毒工作經費8.68萬元,鄉鎮便民中心政務專員經費3.75萬元,城鄉生活垃圾統籌治理資金39.6萬元)。
5.農林水支出1196.93萬元(其中:農業技術服務中心以錢養事支出41.42萬元,畜牧服務中心以錢養事支出25.6萬元,文化廣電服務中心事務支出13.97萬元,村鎮服務中心事務支出 ?30.56萬元,民政服務中心事務支出12.29萬元,鄉鎮水利項目支出11萬元,其他財政事務支出22.3萬元,綜治維穩支出9.15萬元,村級轉移支付272.85萬元,離任村干部生活補貼17.06萬元,村主職養保繳費補貼2.65萬元,對村級一事一議補助支出99萬元,廁改資金6.72萬元,美麗鄉村建設資金400萬元,財政銜接推進鄉村振興項目資金175.98萬元(其中:鄉村振興項目建設支出172.98萬元,鄉村振興工作經費3萬元),農村建設資金7.5萬元,農村黨建工作經費8.5萬元,共同締造資金12.5萬元,造林綠化資金27.88萬元)。
2024年一般公共預算總支出2367.75萬元,為調整預算的100%。
收支相抵,當年預算平衡。
(三)政府性基金執行情況
1.政府性基金預算收入情況
2024年,政府性基金總收入27.83萬元,為調整預算的100%。其中:土地開發支出27.83萬元。
2.政府性基金預算支出情況
2024年,政府性基金總支出27.83萬元,為調整預算的100%。其中:土地征遷補償和安置支出27.83萬元。
2024年政府性基金收支相抵,當年平衡。
二、2025年度財政預算
2025年財政工作和預算編制,要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署,堅持穩中求進、改革創新,按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規范透明、嚴格監管”的原則,根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求,公共財政預算收支擬作如下安排:
(一)2025年公共財政預算收入計劃安排2083.74萬元。
(二)2025年公共財政預算支出計劃安排2083.74萬元,與當年財政收入預算安排持平。其中:
1.一般公共服務支出1066.92萬元(其中:政府辦公廳及相關機構事務行政運行支出828.72萬元,財政事務支出221.51萬元,農業農村服務中心支出16.68萬元)。
2.文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元。
3.社會保障和就業支出75.29萬元(其中:人社服務中心支出35.26萬元,退役軍人服務站支出25.45萬元,福利院支出14.58萬元)。
4.城鄉社區支出85.74萬元(其中:社區經費支出28.46萬元、社區禁毒工作經費8.68萬元,鄉鎮便民中心政務專員經費9萬元,城鄉生活垃圾統籌治理資金39.6萬元)。
5.農林水支出853.29萬元(其中:農業技術服務中心以錢養事支出41.42萬元,畜牧服務中心以錢養事支出25.6萬元,文化廣電服務中心事務支出13.97萬元,村鎮服務中心事務支出30.56萬元,民政服務中心事務支出12.29萬元,鄉鎮水利項目支出11萬元,其他財政事務支出22.3萬元,綜治維穩支出9.15萬元,村級轉移支付272.85萬元,離任村干部生活補貼17.06萬元,村主職養保繳費補貼2.65萬元,對村級一事一議的補助支出142萬元,美麗鄉村建設資金50萬元,財政銜接推進鄉村振興項目資金181.44萬元,農村黨建工作經費8.5萬元,共同締造資金12.5萬元)。
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