天門(mén)市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、本級(jí)決算表(一級(jí)單位)
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
根據(jù)《天門(mén)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件》(天編辦【2014】6號(hào))精神,《天門(mén)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室職責(zé)與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》,設(shè)立了天門(mén)市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室,內(nèi)設(shè)四個(gè)科室,編制人員15人(含二個(gè)掛職領(lǐng)導(dǎo)),原有在職員工13人,在18年8月調(diào)入1人,現(xiàn)有在職員工14人。
一、主要職責(zé)
根據(jù)《天門(mén)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件》(天編辦【2014】6號(hào)),文件中明確了辦公室的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室以及科室的職責(zé),辦公室性質(zhì)為全額財(cái)政撥款單位,級(jí)別為正科級(jí),機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)有綜合科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、征收管理科、政策法規(guī)科等4個(gè)科室。主要工作職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市有關(guān)房屋征收與補(bǔ)償管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及政策規(guī)定;擬訂我市房屋征收與補(bǔ)償政策和規(guī)范性文件,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督我市房屋征收與補(bǔ)償?shù)木唧w工作;負(fù)責(zé)籌集落實(shí)各房屋征收補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金,并對(duì)補(bǔ)償資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
3、負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對(duì)征收范圍內(nèi)房屋開(kāi)展入戶調(diào)查;協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑物進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)、處理。
4、負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)成補(bǔ)償協(xié)議后或補(bǔ)償決定做出后,被征收人拒不搬遷的,依法向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
5、負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位完成年度房屋征收任務(wù)的考核。
6、負(fù)責(zé)組織房屋征收工作從業(yè)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
7、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),辦公室共設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),各科室工作職責(zé)如下:
(一)綜合科
負(fù)責(zé)文秘、政工、會(huì)務(wù)、調(diào)研、日常考勤、后勤事務(wù)等工作;負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度并做好監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)編制本市年度房屋征收計(jì)劃;負(fù)責(zé)房屋征收相關(guān)信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總,定期編發(fā)房屋征收工作簡(jiǎn)報(bào);負(fù)責(zé)建議提案件辦理、答復(fù);負(fù)責(zé)房屋征收服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備案管理。
(二)財(cái)務(wù)審計(jì)科
負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償資金的申撥和管理;負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償資金的審核、劃轉(zhuǎn)、結(jié)算以及使用情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)單位內(nèi)部經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)核算,完成各類(lèi)日常財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;負(fù)責(zé)組織各房屋征收項(xiàng)目資金管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(三)征收管理科
1、征收管理一科
負(fù)責(zé)房屋征收政策的貫徹執(zhí)行及宣傳解釋?zhuān)回?fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償方面有關(guān)信息的收集;協(xié)助相關(guān)單位開(kāi)展房屋征收社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好房屋征收信訪工作;負(fù)責(zé)房屋拆除施工的安全督導(dǎo)。
2、征收管理二科
負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、確定房屋征收范圍,依法對(duì)征收范圍內(nèi)未經(jīng)登記建筑進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定;負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位上報(bào)數(shù)據(jù)的審核;負(fù)責(zé)各房屋征收實(shí)施單位年度任務(wù)完成情況的考核;負(fù)責(zé)安置房源的歸集管理;負(fù)責(zé)房屋征收檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。
(四)政策法規(guī)科
負(fù)責(zé)房屋征收有關(guān)法律、法規(guī)和政策的宣傳解釋和培訓(xùn);負(fù)責(zé)書(shū)面通知有關(guān)部門(mén)暫停辦理相關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)我市房屋征收補(bǔ)償政策及規(guī)范性文件的擬定;負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償方案的論證、審核;負(fù)責(zé)申請(qǐng)人民法院依法實(shí)施強(qiáng)制執(zhí)行的提請(qǐng);負(fù)責(zé)房屋征收各類(lèi)協(xié)議文本以及行政法律文書(shū)范本的擬定。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
天門(mén)市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室是一級(jí)預(yù)算單位,2018年度部門(mén)決算只包含本辦公室所有的收支情況。
部門(mén)決算是指行政事業(yè)單位在年度終了,根據(jù)財(cái)政部門(mén)決算編審要求,在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一) 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況
財(cái)政撥款收入是指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2018年度收入總計(jì)7135.43萬(wàn)元,支出總計(jì)7112.43萬(wàn)元。與上年度相比,收入總計(jì)增加5474.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)76%;支出總計(jì)增加5451.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)76%。增減原因主要有工資調(diào)資及補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn);政府棚改項(xiàng)目增加,政府性基金撥款相應(yīng)增加。
(二)收入決算情況
2018年度本年收入7135.43萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入7112.43萬(wàn)元,占99.67%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;其他收入23萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.33%。
(三)支出決算情況
2018年度本年支出7112.43萬(wàn)元,其中:基本支出215.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的30%;項(xiàng)目支出6897.90萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的70%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)7112.43萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款215.53萬(wàn)元,占收入決算合計(jì)的30%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6897.90萬(wàn)元,占收入決算合計(jì)的70%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)7112.43萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款215.53萬(wàn)元,占支出決算合計(jì)的30%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6897.90萬(wàn)元,占支出決算合計(jì)的70%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算215.53萬(wàn)元,其中:基本支出215.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100 %;項(xiàng)目支出0元,占本年支出合計(jì)的0%。與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)51.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)24%。增減原因主要有調(diào)資及補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)215.53萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
人員經(jīng)費(fèi)153.14萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)62.39萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.10萬(wàn)元(含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位),其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.10萬(wàn)元(含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位),其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加(減少)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加(減少)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)增加(減少)0萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明
(1)因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,主要用于按有關(guān)規(guī)定接待……調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類(lèi)支出,共計(jì)接待1批次,14人次。
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;本年收入6896.90萬(wàn)元;本年支出6896.90萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加5408.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%;支出總計(jì)增加5408.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%。增加原因主要有政府棚改項(xiàng)目增加,政府性基金撥款相應(yīng)增加。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)(單位)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.39萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),其中:辦公費(fèi)1.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)0.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.13萬(wàn)元、維護(hù)(修)費(fèi)0.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)48.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.60萬(wàn)元、福利費(fèi)4.87萬(wàn)元、其它交通費(fèi)0.07萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.80萬(wàn)元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加16.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)27%。主要原因是:委托業(yè)務(wù)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的增加。
(二)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)(單位)2018年度政府采購(gòu)支出總額1.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.80萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.80萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。(各部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
(三)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,本部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛;單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 0萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 XX臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2018年共計(jì)房屋征收工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。主要用于辦公室設(shè)備采購(gòu),聘請(qǐng)法律顧問(wèn)費(fèi),公用經(jīng)費(fèi)支出,外出進(jìn)行相關(guān)房屋征收勘驗(yàn)調(diào)查等工作支出,黨刊黨報(bào)等的征訂開(kāi)支,依規(guī)應(yīng)支出的公積金、醫(yī)保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)差額部分,辦公場(chǎng)所的租金、水電、網(wǎng)絡(luò)等等支出。辦公室嚴(yán)格控制支出和上年度相比,無(wú)增減變化。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
項(xiàng)目資金管理規(guī)范,各項(xiàng)目標(biāo)均按計(jì)劃完成。
第四部分 名詞解釋
一、部門(mén)決算:是指行政事業(yè)單位在年度終了,根據(jù)財(cái)政部門(mén)決算編審要求,在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
二、財(cái)政撥款收入:指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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