天門市價格認(rèn)定中心2026年部門預(yù)算
天門市發(fā)展和改革委員會價格認(rèn)證中心
2026年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二 、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2026年部門預(yù)算編制情況說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況
四、政府采購預(yù)算安排情況
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第三部分 2026年部門預(yù)算公開收支表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 天門市發(fā)展和改革委員會價格認(rèn)證中心單位概況
一、單位的主要職責(zé):
提供公共服務(wù),維護公共利益。對紀(jì)檢監(jiān)察、司法和行政機關(guān)辦理的涉嫌違紀(jì)案件、涉嫌刑事案件和行政訴訟、復(fù)議及處罰案件等工作中涉及的價格不明,或有爭議的,實行市場調(diào)節(jié)價的有形產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)進行價格認(rèn)定。
保障紀(jì)檢監(jiān)察、司法和行政工作的順利進行。價格認(rèn)定與紀(jì)檢監(jiān)察、司法和行政相關(guān)工作之間是一種協(xié)助性工作關(guān)系,按照紀(jì)檢監(jiān)察、司法和行政機關(guān)提出的價格認(rèn)定協(xié)助內(nèi)容進行價格認(rèn)定,提供的價格認(rèn)定結(jié)論作為這些機關(guān)辦理違紀(jì)違法案件、處理行政事務(wù)的依據(jù)和證據(jù),為紀(jì)檢監(jiān)察、司法和行政工作的順利進行提供支持保障。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入天門市發(fā)展和改革委員會價格認(rèn)證中心2026年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本中心。
三、人員構(gòu)成
天門市發(fā)展和改革委員會價格認(rèn)證中心屬于公益性一類事業(yè)單位,共有全額撥款事業(yè)編制8名。
天門市發(fā)展和改革委員會價格認(rèn)證中心
2026年預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1、預(yù)算收入情況:2026年預(yù)算收入總額133.73萬元,較上年預(yù)算減少5萬元,下降3.6%。其中:一般公共服務(wù)支出108.36萬元,社會保障和就業(yè)支出11.71萬元,衛(wèi)生健康支出4.4萬元,住房保障支出9.25萬元。收入減少主要原因是:2025年人員減少,相應(yīng)預(yù)算收入減少。
2、預(yù)算支出情況:2026年預(yù)算支出總額133.73萬元。其中:人員類項目支出102.89萬元, 公用經(jīng)費項目支出12.83萬元,其他運轉(zhuǎn)類項目支出18萬元,特定目標(biāo)類項目支出0萬元。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出108.36萬元,社會保障和就業(yè)支出11.71萬元,衛(wèi)生健康支出4.4萬元,住房保障支出9.25萬元。支出減少主要原因是:2026年人員減少,相應(yīng)預(yù)算支出減少。
二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況
2026年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費12.83萬元。其中:辦公費2萬元、水費0.16萬元、差旅費0.60萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、工會經(jīng)費0.63萬元、公務(wù)用車運行維護費3.00萬元、其他商品和服務(wù)支出6.28萬元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.16萬元。包括:公務(wù)接待費0.16萬元,公車運行維護費3.00萬元。
政府采購預(yù)算安排情況
2026年無政府采購項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
本單位占有使用國有資產(chǎn)均在發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)賬戶上,實行統(tǒng)一管理。
六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《財政支出績效評價管理辦法暫行辦法》、《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件、制度中有關(guān)財政支出績效評價要求,主管部門將認(rèn)真組織專班對2026年度部門整體支出績效開展績效自評。
第三部分 2026年部門預(yù)算表
預(yù)算收支總表

預(yù)算收入總表

預(yù)算支出總表

一般公共預(yù)算收支總表

一般公共預(yù)算支出總表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算三公經(jīng)費表

政府性基金預(yù)算支出表

說明:天門市發(fā)展和改革委員會價格認(rèn)證中心無政府性基金預(yù)算支出
項目支出表

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

說明:天門市發(fā)展和改革委員會價格認(rèn)證中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
(五)“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(六)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(七)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
(八)對個人和家族的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
(九)政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
(十)政府采購:各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
(十一)收支二條線:收支兩條線是指政府對行政事業(yè)性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式,即有關(guān)部門取得的非稅收入與發(fā)生的支出脫鉤,收入上繳國庫或財政專戶,支出由財政根據(jù)各單位履行職能的需要按標(biāo)準(zhǔn)核定的資金管理模式。
(十二)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(十三)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面