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索引號
MB1A08302/2020-143629
分類
其他
發布機構
天門市經信局
發文日期
2020年09月18日
名稱
天門市國有工業資產管理辦公室2019年部門決算
文號
效力狀態
有效
發布日期
2020年09月18日

天門市國有工業資產管理辦公室2019年部門決算

發布時間:2020-09-18 15:00 來源:


目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2019年度部門決算表

一、部門匯總表(部門匯總)

()收入支出決算總表

()收入決算表

()支出決算表

()財政撥款收入支出決算總表

()一般公共預算財政撥款支出決算表

()一般公共預算財政撥款基本支出決算表

()“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、本級決算表(一級機關)

()收入支出決算總表

()收入決算表

()支出決算表

()財政撥款收入支出決算總表

()一般公共預算財政撥款支出決算表

()一般公共預算財政撥款基本支出決算表

() “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職能

()部門主要職責

負責全市國有工業資產管理負責管理相關債權債務負責<回購/處置>不良金融債權

()部門預算單位構成及內設機構

天門市國有工業資產管理辦公室無下級預算單位。內設機構5個:辦公室、財務科、物業科、企業科、債權科。

()部門人員構成

本單位核定全額撥款編制數:13人,全部系參公編制。 在職實有人數13人;其他人員5人,其中:原辦事處3人,臨聘人員2人。

離退休人數84人,其中:離休人員1人、退休人員83人;遺屬人員:2人。退休人員養老金由社保發放,離休人員離休費由財政供養。

二、部門決算單位構成

2019年度部門決算僅包括市工業資產辦機關,無基層單位,無匯總決算表。

第二部分 2019年度部門決算表

一、部門匯總表(系統匯總)無

二、本級決算表(一級機關)

()收入支出決算總表

()收入決算表

()支出決算表

()財政撥款收入支出決算總表


()一般公共預算財政撥款支出決算表


()一般公共預算財政撥款基本支出決算表


() “三公經費公共預算財政撥款支出決算表

()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


第三部分2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、2019年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2019年度收入總計530.01萬元,支出總計530.01萬元。與上年度相比,收入總計減少34.24萬元,下降6.07%支出總計減少34.24萬元,下降6.07%。減少原因主要是增人增資因素減少

(二)收入決算情況

2019年度本年收入530.01萬元,其中:財政撥款收入564.25萬元,占99.98%;上級補助收入無;事業收入無;經營收入無;附屬單位上繳收入無;其他收入0.08萬元,占比0.02%

(三)支出決算情況

2019年度本年支出530.01萬元,其中:基本支出391.87萬元,占本年支出合計的73.94%%;項目支出138.14萬元,占本年支出合計的26.06%%;上繳上級支出無;經營支出無;對附屬單位補助支出無。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計529.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款529.93萬元,占收入決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款無。年初財政撥款結轉和結余無。

2019年度財政撥款支出決算合計529.93萬元,其中:一般公共預算財政撥款529.93萬元,占支出決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款無。年末財政撥款結轉和結余無。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為529.93萬元,其中:基本支出391.79萬元,占本年支出合計的73.93%項目支出138.14萬元,占本年支出合計的26.07%%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.32萬元,下降6.08%增人增資因素減少

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計391.79萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費372.4萬元,主要包括: 基本工資津貼補貼獎金機關事業單位基本養老保險繳費職業年金繳費職工基本醫療保險繳費其他社會保障繳費住房公積金其他工資福利支出離休費退休費其他對個人和家庭的補助等。

公用經費19.39萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出

(七)財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為2.09萬元,其中:因公出國(境)費無,公務用車運行維護費2.09萬元,公務接待費無。

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數無。

2019年“三公”經費決算比年初預算數增加1.99萬元,主要原因是公務用車年初未列預算。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)無。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車運行維護費2.09萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。截至2019年底,本部門共有公務車輛1輛,價值17.98萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2019年公務零接待。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出無

二、重要事項說明

(一)關于機關運行經費支出說明

本部門(單位)2019年度機關運行經費支出19.39萬元,其中:辦公費1.87萬元、印刷費3.04萬元、水費0.08萬元、郵電費1.67萬元、差旅費0.57萬元、維修(護)費1.35萬元、工會經費7.99萬元、福利費2.13萬元、公務用車運行維護費0.11萬元、其他商品和服務支出0.60萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數增加2.27萬元,增長13.26%。主要原因是原工貿口留守人員納入工會會員增加工會經費決算數

(二)關于政府采購支出說明

本單位2019年度無政府采購支出。

(三)關于國有資產占用情況說明

截至20191231日,本部門(單位)共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,是普通公務用車,價值17.98萬元。

  1. 關于2019年度預算績效情況的說明

天門市國有工業資產管理辦公室2019年度暫無納入預算績效管理的項目。


第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

、本部門使用的主要支出功能分類科目:

1、資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

2、工業和信息產業監管:反映工業和信息產業監管方面的支出。

3、其他工業和信息產業監管支出:反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。



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