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索引號(hào)
MB1A08302/2020-20586
分類
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市財(cái)政局
發(fā)文日期
2019年09月23日
名稱
天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2018年部門決算
文號(hào)
無(wú)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2019年09月23日

天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2018年部門決算

發(fā)布時(shí)間:2019-09-23 00:00 來(lái)源:

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、部門匯總表(部門匯總)

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

二、本級(jí)決算表(一級(jí)機(jī)關(guān))

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

部門主要職責(zé)負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作;貫徹實(shí)施《農(nóng)村土地承包法》;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)的管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)監(jiān)督;負(fù)責(zé)全市農(nóng)村專業(yè)合作組織發(fā)展的指導(dǎo)和管理;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織收益分配統(tǒng)計(jì)、分析和全國(guó)固定觀察點(diǎn)調(diào)研工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)辦公室:

負(fù)責(zé)辦公室綜合行政工作并帶領(lǐng)全體人員履行各項(xiàng)職責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)本機(jī)關(guān)人員進(jìn)行思想教育、業(yè)務(wù)指導(dǎo),不斷提高思想水平。組織起草行政綜合性工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、決議、規(guī)劃等文件和公文打印,把好政策關(guān)文字關(guān)。做好日常事務(wù)及辦理市人大、政協(xié)的議(提)案。

(二)農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村財(cái)務(wù)清理和財(cái)務(wù)檢查及鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算,負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、管理及會(huì)計(jì)人員培訓(xùn);負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)管理全市村級(jí)資金賬務(wù)“雙代管”;負(fù)責(zé)管理農(nóng)村集體資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)、使用、清理、核銷等工作。

(三)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,組織擬訂有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、行政機(jī)關(guān)“確責(zé)、履責(zé)、問(wèn)責(zé)”體系建設(shè)的規(guī)章制度,組織實(shí)施全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,審核農(nóng)民負(fù)擔(dān)方案,調(diào)查處理農(nóng)民負(fù)擔(dān)來(lái)信來(lái)訪。

(四)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)科

負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)村審計(jì)工作規(guī)章制度和年度審計(jì)計(jì)劃,督促、指導(dǎo)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審查和復(fù)議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)的審核和評(píng)估工作。

(五)農(nóng)村土地承包管理科

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理及適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)服務(wù)、調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛。

(六)政工科

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的政務(wù)和秘書工作,以及局機(jī)關(guān)政工、檔案、機(jī)要保密、行政管理、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、綜合性會(huì)議的組織,負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)組織人事和日常事務(wù)。

(七)農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)的指導(dǎo)、扶持和服務(wù)。

(八)農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易工作。

(九)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁辦公室

負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁。

在職人員14人,退休人員5人。

二、部門決算單位構(gòu)成

2018部門決算:農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局本級(jí)單位決算。

納入部門決算范圍的單位共1個(gè):天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局


第二部分 2018年度部門決算表

一、部門匯總表(系統(tǒng)匯總)無(wú)

(一)收入支出決算總表(匯總附表1)

(二)收入決算表(匯總附表2)

(三)支出決算表(匯總附表3)

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(匯總附表4)

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(匯總附表5)

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(匯總附表6)

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(匯總附表7)

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表匯總附表8)

二、本級(jí)決算表(一級(jí)機(jī)關(guān))

(一)收入支出決算總表(附表1)

(二)收入決算表(附表2)

(三)支出決算表(附表3)

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(附表4)

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(附表5)

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(附表6)

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(附表7)

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(附表8)

                             第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、 2018年部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況

2018年度收入總計(jì)587.09 萬(wàn)元,支出總計(jì)1266.48萬(wàn)元。與上年度相比,收入總計(jì)減少220.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)-27.34%;支出總計(jì)減少838.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)-39.83%。增減原因主要有:收入減少是由于項(xiàng)目收入減少;支出減少是由于項(xiàng)目支出減少。

(二)收入決算情況

 2018年度本年收入587.09萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入586.11萬(wàn)元,占99.83%;上級(jí)補(bǔ)助收入0X萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%;其他收入0.98萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.17%。

(三)支出決算情況

2018年度本年支出1266.48萬(wàn)元,其中:基本支出166.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的13.12%;項(xiàng)目支出1100.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.88%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)586.11萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款586.11萬(wàn)元,占收入決算合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,占收入決算合計(jì)的0%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余673.45萬(wàn)元。

2018年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1258.33萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1258.33萬(wàn)元,占支出決算合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,占支出決算合計(jì)的0%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.23萬(wàn)元。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1258.33萬(wàn)元,其中:基本支出160.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的12.79%;項(xiàng)目支出1097.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的87.21 %。與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少841.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)-40.07%。增減原因主要有是項(xiàng)目支出減少。

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)160.88萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:

人員經(jīng)費(fèi)151.03萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)9.85萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為2.43萬(wàn)元(含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位),其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元(含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位),其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2018“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少1.22萬(wàn)元,主要原因按照八項(xiàng)規(guī)定要求,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)用車的日常監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用支出,降低公車運(yùn)行成本;公務(wù)接待費(fèi)減少主要是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求執(zhí)行。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加(減少)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少1.77萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)增加減少0.8萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

(1)因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元 2018年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0,主要是老舊車輛更新,經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購(gòu)置;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。 2018年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1。截至 2018年底,本部門共有公務(wù)車輛1輛,價(jià)值17.98萬(wàn)元

(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2018年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,主要用于按有關(guān)規(guī)定接待調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出,共計(jì)接待22批次78人次

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;本年收入0萬(wàn)元;本年支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;支出總計(jì)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

(一)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(單位)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.85萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),其中:辦公費(fèi)1.71萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.84萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.07萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.4萬(wàn)元2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加1.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.81%。主要原因是:年初預(yù)算過(guò)低,2018年全市開展了產(chǎn)權(quán)制度改革和三資清理整治工作

(二)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(單位)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)

(三)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,本部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部用車0輛、其他用車 0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。

(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

沒有開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作

3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

無(wú)

第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業(yè)單位在年度終了,根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求,在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

二、財(cái)政撥款收入:指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

 

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