天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局2019年部門決算
目????錄
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第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、部門匯總表(部門匯總)
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
二、本級(jí)決算表(一級(jí)機(jī)關(guān))
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分名詞解釋
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第一部分 部門概況
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一、主要職能
部門主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作;貫徹實(shí)施《農(nóng)村土地承包法》;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)的管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)監(jiān)督;負(fù)責(zé)全市農(nóng)村專業(yè)合作組織發(fā)展的指導(dǎo)和管理;負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織收益分配統(tǒng)計(jì)、分析和全國(guó)固定觀察點(diǎn)調(diào)研工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:
(一)辦公室
負(fù)責(zé)辦公室綜合行政工作并帶領(lǐng)全體人員履行各項(xiàng)職責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)本機(jī)關(guān)人員進(jìn)行思想教育、業(yè)務(wù)指導(dǎo),不斷提高思想水平。組織起草行政綜合性工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、決議、規(guī)劃等文件和公文打印,把好政策關(guān)文字關(guān)。做好日常事務(wù)及辦理市人大、政協(xié)的議(提)案,負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)組織人事和日常事務(wù)。
(二)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)科
負(fù)責(zé)全市農(nóng)村財(cái)務(wù)清理和財(cái)務(wù)檢查及鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算,負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、管理及會(huì)計(jì)人員培訓(xùn);負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)管理全市村級(jí)資金賬務(wù)“雙代管”;負(fù)責(zé)管理農(nóng)村集體資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)、使用、清理、核銷等工作。
(三)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理科
負(fù)責(zé)全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,組織擬訂有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、行政機(jī)關(guān)“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”體系建設(shè)的規(guī)章制度,組織實(shí)施全市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,審核農(nóng)民負(fù)擔(dān)方案,調(diào)查處理農(nóng)民負(fù)擔(dān)來信來訪,指導(dǎo)和開展農(nóng)村土地承包管理、糾紛調(diào)處,引導(dǎo)農(nóng)村土地合理有序流轉(zhuǎn)。
(四)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)科
負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)村審計(jì)工作規(guī)章制度和年度審計(jì)計(jì)劃,督促、指導(dǎo)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審查和復(fù)議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)的審核和評(píng)估工作。
(五)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)科
負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)的指導(dǎo)、扶持和服務(wù)。
(六)農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心
負(fù)責(zé)全市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易工作。
(七)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁辦公室
負(fù)責(zé)全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁。
在職人員11人,退休人員7人。
二、部門決算單位構(gòu)成
2019部門決算:農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局本級(jí)單位決算。
納入部門決算范圍的單位共1個(gè):天門市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局
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第二部分 2019年度部門決算表
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一、部門匯總表(系統(tǒng)匯總)無
(一)收入支出決算總表(匯總附表1)
(二)收入決算表(匯總附表2)
(三)支出決算表(匯總附表3)
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(匯總附表4)
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(匯總附表5)
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(匯總附表6)
(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(匯總附表7)
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(匯總附表8)
二、本級(jí)決算表(一級(jí)機(jī)關(guān))
(一)收入支出決算總表(附表1)

(二)收入決算表(附表2)

(三)支出決算表(附表3)

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(附表4)

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(附表5)

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(附表6)

(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(附表7)

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(附表8)

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
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一、 2019年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
?2019年度收入總計(jì)614.48萬元,支出總計(jì)1065.38萬元。與上年度相比,收入總計(jì)增加27.39萬元,增長(zhǎng)4.66%;支出總計(jì)減少201.1萬元,增長(zhǎng)-15.88%。增減原因主要有:收入增加是由于項(xiàng)目收入增加;支出減少是由于項(xiàng)目支出減少。
(二)收入決算情況
?2019年度本年收入614.48萬元,其中:財(cái)政撥款收入613.73萬元,占99.88%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0X萬元,占本年收入合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%;其他收入0.75萬元,占本年收入合計(jì)的0.12%。
(三)支出決算情況
2019年度本年支出1065.38萬元,其中:基本支出201.54萬元,占本年支出合計(jì)的18.92%;項(xiàng)目支出863.84萬元,占本年支出合計(jì)的81.08%;上繳上級(jí)支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
?2019年度財(cái)政撥款收入決算合計(jì)613.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款613.73萬元,占收入決算合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,占收入決算合計(jì)的0%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余450.89萬元。
2019年度財(cái)政撥款支出決算合計(jì)1064.63萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1064.63萬元,占支出決算合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,占支出決算合計(jì)的0%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1064.63萬元,其中:基本支出201.54萬元,占本年支出合計(jì)的18.92?%;項(xiàng)目支出863.09萬元,占本年支出合計(jì)的81.08?%。與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)-201.1萬元,增長(zhǎng)-15.88%。減少原因主要是項(xiàng)目支出減少。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)201.54萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
人員經(jīng)費(fèi)191.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)9.72萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.56萬元(含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位),其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元(含機(jī)關(guān)及所屬基層預(yù)算單位),其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少0.09萬元,主要原因是2019年有人員辭本職。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加(減少)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加減少1.94萬元,公務(wù)接待費(fèi)增加1.85萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
(1)因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。 2019年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛,主要是老舊車輛更新,經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定程序購(gòu)置;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。 2019年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。截至 2019年底,本部門共有公務(wù)車輛1輛,價(jià)值17.98萬元。
(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2019年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,主要用于按有關(guān)規(guī)定接待……調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費(fèi)等各類支出,共計(jì)接待32批次,230人次。
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)0%;支出總計(jì)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)0%。
二、重要事項(xiàng)說明
(一)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
????本部門(單位)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.72萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元,降低1.32%。其中:辦公費(fèi)0.59萬元、手續(xù)費(fèi)0.01元、郵電費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)2.39萬元、會(huì)議費(fèi)0.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元、勞務(wù)費(fèi)4.74萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0.25元、其他交通費(fèi)用0.01元、其他商品和服務(wù)支出0.11元。主要原因是:人員編制數(shù)量減少。
(二)關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
?????本部門(單位)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,并做好與2019年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
(三)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2019年12月31日,本部門(單位)共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0?輛、其他用車 0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2019預(yù)算績(jī)效情況的說明
???1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
???2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
沒有開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
第四部分 名詞解釋
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一、部門決算:是指行政事業(yè)單位在年度終了,根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求,在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
二、財(cái)政撥款收入:指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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