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索引號
MB1A08302/2020-36006
分類
其他
發(fā)布機構(gòu)
市氣象局
發(fā)文日期
2019年04月30日
名稱
天門市氣象局2019年部門預(yù)算
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2019年04月30日

天門市氣象局2019年部門預(yù)算

發(fā)布時間:2019-04-30 09:00 來源:

  目 錄
  第一部分 部門概況
  主要職能
  部門預(yù)算單位構(gòu)成
  人員構(gòu)成
  第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
  一、部門收入預(yù)算情況
  二、部門支出預(yù)算情況
  三、一般公共預(yù)算支出情況
  四、政府性基金收支情況
  五、機關(guān)運行經(jīng)費情況
  六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
  七、政府采購預(yù)算安排情況
  八、國有資產(chǎn)占用情況
  九、預(yù)算績效管理情況
  第三部分 2019年部門預(yù)算表
  一、部門預(yù)算收支總表
  二、部門預(yù)算收入總表
  三、部門預(yù)算支出總表
  四、一般公共預(yù)算收支總表
  五、一般公共預(yù)算支出總表
  六、一般公共預(yù)算基本支出表
  七、政府性基金預(yù)算支出表
  八、三公經(jīng)費支出表
  九、政府采購預(yù)算表
  第四部分 名詞解釋


  第一部分 部門概況
  一、主要職能
  貫徹落實《中華人民共和國氣象法》、《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》、《人工影響天氣管理條例》、《氣象設(shè)施和氣象探測環(huán)境保護條例》等法律法規(guī),負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)和氣象管理工作,行使氣象法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督、執(zhí)法職能;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實施。負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布;組織開展各類重大項目的氣候可行性論證和評估工作;組織開展各類氣象科技技術(shù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)氣象行政許可項目的審核,發(fā)放審核意見書。在本級人民政府和上級氣象主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下,負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣管理工作。落實全面從嚴(yán)治黨各項要求,落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”,推進重點領(lǐng)域氣象改革,深化氣象行政審批制度改革,努力提升公共財政保障力度,加強氣象服務(wù)和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè),推進突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作,提升防災(zāi)減災(zāi)能力,加強氣象監(jiān)測和預(yù)報能力建設(shè),推進重大項目建設(shè),加強崗位培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)能力,加強人才培養(yǎng)和能力建設(shè),提升科學(xué)管理水平。
  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  納入氣象部門2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級機關(guān)及下屬2個二級單位。二級預(yù)算單位包括:天門市氣象局、天門市人工影響天氣辦公室。
  三、人員構(gòu)成
  氣象局編制人數(shù)15人,其中:行政編制0人,參公編制5人,事業(yè)編制10人,工勤編制0人。在職實有人數(shù)14人,其中:行政編制0人,參公編制4人,事業(yè)編制10人,工勤編制0人。
  離退休人員12人,其中:離休0人,退休12人。
  第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
  一、部門收入預(yù)算情況
  2019年部門預(yù)算收入總額130.43萬元,較上年預(yù)算減少1.27萬元,減少1%。其中:經(jīng)費撥款130.43萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)余18萬元。
  二、部門支出預(yù)算情況
  2019年部門預(yù)算支出總額148.43萬元,較上年預(yù)算增加15.73萬元,增長11.8%。其中:一般公共服務(wù)130.43萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)0萬元……。
  三、一般公共預(yù)算支出情況
  2019年一般公共預(yù)算支出總額130.43萬元,較上年預(yù)算安排減少1.27萬元,減少1%。減少原因是:運行經(jīng)費縮減。具體情況包括:
  1.基本支出90.44萬元,其中:(1)人員支出89.55萬元,較上年減少2.27萬元,減少2.5%。(2)日常公用支出0.89萬元,較上年增加0.1萬元,增長1%。
  2.項目支出40萬元,其中:(1)氣象防災(zāi)減災(zāi)項目34萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象災(zāi)害防御。(2)人工增雨作業(yè)項目6萬元,主要用于人工增雨抗旱作業(yè)。
  四、政府性基金收支情況
  2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。
  五、機關(guān)運行經(jīng)費情況
  2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0.89萬元,其中:辦公費0.3萬元、印刷費0.02萬元、水費0.02萬元、電費0.04萬元、郵電費0.06萬元、差旅費0.2萬元、維修(護)費0.02萬元、會議費0.04萬元、培訓(xùn)費0.04萬元、公務(wù)接待費0.02萬元、工會經(jīng)費0.13萬元。較上年預(yù)算增加0.01萬元,增長1%。增長原因是:工會經(jīng)費增加。
  六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
  2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.01萬元,較上年預(yù)算減少0萬元,下降0%。其中:公務(wù)接待費0.01萬元,較上年減少0萬元,下降0%;因公出國(境)經(jīng)費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公車運行維護費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。
  七、政府采購預(yù)算安排情況
  2019年政府采購預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。
  八、國有資產(chǎn)占用情況
  截至2018年底,本部門占有使用國有資產(chǎn)372.09萬元,主要資產(chǎn)為:土地0平方米,房屋1702平方米,專用作業(yè)用車1輛,用于人工增雨作業(yè),單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備0臺。
  九、預(yù)算績效管理情況
  2019年預(yù)算支出項目總體評價優(yōu)良,資金使用合理,有效促進了經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)地發(fā)展,為氣象防災(zāi)減災(zāi)發(fā)揮了積極作用,基本實現(xiàn)了資金使用合理規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行進度達標(biāo)、存在的不足是預(yù)算績效管理有待進一步完善。
  第三部分 氣象部門2019年部門預(yù)算表
  一、部門預(yù)算收支總表


  二、部門預(yù)算收入總表


  三、部門預(yù)算支出總表


  四、一般公共預(yù)算收支總表


  五、一般公共預(yù)算支出總表


  六、一般公共預(yù)算基本支出表


  七、政府性基金預(yù)算支出表


  八、三公經(jīng)費支出表


  九、政府采購預(yù)算表


  第四部分 名詞解釋
  一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

  二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

  四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

  五、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):
  1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):指紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。
  2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
  3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
  4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
  8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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