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索引號(hào)
MB1A08302/2024-35023
分類
財(cái)政
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市醫(yī)療保障局
發(fā)文日期
2024年09月19日
名稱
天門市醫(yī)療保障局(匯總)2023年度部門決算
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2024年09月19日

天門市醫(yī)療保障局(匯總)2023年度部門決算

發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 08:40 來源:天門市醫(yī)療保障局

天門市醫(yī)療保障局(匯總)2023年度部門決算


目 錄

第一部分? 天門市醫(yī)療保障局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?天門市醫(yī)療保障局(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 天門市醫(yī)療保障局(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件



第一部分 天門市醫(yī)療保障局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的法律法規(guī)和政策、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn),制定我市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

2、監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3、制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4、組織實(shí)施國(guó)家和省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,落實(shí)國(guó)家和省醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

5、組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6、制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施,完善藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7、制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,落實(shí)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看,天門市醫(yī)療保障局(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的天門市醫(yī)療保障局本級(jí)決算和4 個(gè)下屬單位決算組成。

納入天門市醫(yī)療保障局(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.天門市醫(yī)療保障局(本級(jí))

2.天門市醫(yī)療保障服務(wù)中心

3.天門市醫(yī)療保障資金結(jié)算中心

4.天門市醫(yī)療保障基金核查中心

5.天門市醫(yī)療保障信息中心



第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表


???(二)收入決算表



??(三)支出決算表


???(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

???(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

???

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算。

???(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算。


???(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表



第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為 91397.01 萬元。與2022年度相比,收入總計(jì)增加 88494.46萬元,增長(zhǎng) 3048.85 %,主要原因是2023年增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助79700萬元和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6193萬元、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助558萬元等項(xiàng)目收入。

支出總計(jì)增加 88150.54萬元,增長(zhǎng) 2715.27 %,主要原因是2023年增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助79700萬元和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6193萬元、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助558萬元等項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì) 91397.01萬元,與2022年度相比,收入合計(jì)增加 88494.46萬元,增長(zhǎng) 3048.85 %。其中:財(cái)政撥款收入91397.01萬元,占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,占本年收入0 %;事業(yè)收入 0萬元,占本年收入 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0萬元,占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0 萬元,占本年收入0 %;其他收入0 萬元,占本年收入0 %。


三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)91397.01萬元,與2022年度相比,支出合計(jì)增加 88150.54萬元,增長(zhǎng) 2715.27 %。其中:基本支出 1483.11 萬元,占本年支出 1.62 %;項(xiàng)目支出 89913.9萬元,占本年支出 98.38 %;上繳上級(jí)支出 0 萬元,占本年支出 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,占本年支出 0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,占本年支出 0 %。


四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為91397.01萬元。與2022年度相比,收入總計(jì)增加 88494.46萬元,增長(zhǎng) 3048.85 %,主要原因是2023年增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助79700萬元和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6193萬元、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助558萬元等項(xiàng)目收入。

支出總計(jì)增加 88150.54萬元,增長(zhǎng) 2715.27 %,主要原因是2023年增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助79700萬元和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6193萬元、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助558萬元等項(xiàng)目支出。

2023年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入91397.01萬元,比2022年度決算數(shù)增加88494.46萬元。增加主要原因是2023年增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助79700萬元和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6193萬元、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助558萬元等項(xiàng)目收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元,比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2022年度決算數(shù)增加0 萬元。


五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 91397.01 萬元,占本年支出合計(jì)的 100 %。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 88150.54萬元,增長(zhǎng) 2715.27 %。主要原因是2023年增加財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助79700萬元和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6193萬元、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助558萬元等項(xiàng)目支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 91397.01 萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出 59.51萬元,占 0.07%。主要是用于人員相關(guān)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出314.09萬元,占0.34%。主要是用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3. 衛(wèi)生健康支出88559萬元,占96.89%,主要是用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等醫(yī)保基金結(jié)算。

4.農(nóng)林水支出2362.94萬元,占2.59%,主要是用于其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

5.住房保障支出101.47萬元,占0.11%,主要是用于住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 20252.72 萬元,支出決算為 91397.01 萬元,完成年初預(yù)算的451.28 %。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 59.51萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是上級(jí)安排項(xiàng)目資金增加、二是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出,年初預(yù)算為113.22萬元,支出決算為314.09萬元,完成年初預(yù)算的277.42。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加項(xiàng)目資金。

3.衛(wèi)生健康支出,年初預(yù)算為20044.81萬元,支出決算為88559.01萬元,完成年初預(yù)算的441.81%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加項(xiàng)目資金。

4.農(nóng)林水支出,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2362.94萬元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加項(xiàng)目資金。

5.住房保障支出,年初預(yù)算為94.7萬元,支出決算為101.47萬元,完成年初預(yù)算的107.15%,支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:人員調(diào)整,追加資金。


六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1483.11萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi) 1352.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi) 130.81 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,本年收入 0 萬元,本年支出 0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。


八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。


九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為5.53 萬元,支出決算為 5.53萬元,完成全年預(yù)算的100%。較上年增加 1.19萬元,增長(zhǎng) 27.42 %。2023年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算一致。決算數(shù)較上年增加的主要原因:車輛老化,增加車輛維修費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為 0萬元,支出決算為 0萬元,完成全年預(yù)算的 0 %。較上年減少 0 萬元,下降0 %。與預(yù)算數(shù)相比,決算數(shù)無增減變化。與上年決算數(shù)相比,本年決算數(shù)無增減變化。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要用于開展以下工作:本年無出國(guó)(境)情況

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 4.75萬元,支出決算為 4.75 萬元,完成全年預(yù)算的 100 %;較上年增加 1.29萬元,增長(zhǎng)37.28 %。2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算一致。決算數(shù)較上年增加的主要原因:車輛老化,增加車輛維修費(fèi)用。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0 萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車 0 輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 4.75 萬元,主要用于車輛年檢、保險(xiǎn)及燃油費(fèi)。截至2023年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.78萬元,支出決算為0.78萬元,完成全年預(yù)算的100%,較上年減少 0.1萬元,下降11.36%。2023年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)與預(yù)算一致。其中:

外賓接待支出 0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組 0個(gè), 人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.78 萬元,接待對(duì)象主要是周邊縣市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公來訪人員,主要是開展周邊縣市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研考察、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組10 個(gè),87人次(不包括陪同人員)。


十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 130.81萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少19.05萬元,減少12.71%。主要原因是:落實(shí)過緊日子要求,壓減19.05萬元支出。


十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額 0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日,部門(單位)共有車輛 2 輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 1 輛,其他用車主要是一般公務(wù)用車;單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。


十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目3個(gè),資金89913.9萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,2023年充分發(fā)揮城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金及醫(yī)療救助的作用,最大限度地服務(wù)群眾看病就醫(yī)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為89913.9萬元,執(zhí)行數(shù)為89913.9萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障群眾看病就醫(yī)需求;二是發(fā)揮醫(yī)療救助基金的便民救急作用;三是加強(qiáng)對(duì)兩定機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,以及機(jī)關(guān)日常辦公的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。部門嚴(yán)格按照專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、機(jī)關(guān)綜合事務(wù)支出等日常運(yùn)作項(xiàng)目管理制度要求將資金落實(shí)到位并成立專門的團(tuán)隊(duì),對(duì)資金執(zhí)行率、資金撥付及時(shí)性、成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行定期匯報(bào)檢查。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為完善財(cái)政部后續(xù)安排資金的重要參考,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中所提出的問題組織落實(shí)整改。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。


第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。


第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (款)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映本單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出(款)住房改革支出(類)住房公積金(項(xiàng)):反映反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無。


第六部分 附件

一、2023年度天門市醫(yī)療保障局(匯總)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)



二、2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)




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