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索引號
MB1A08302/2020-92583
分類
財政
發布機構
天門市人大常委會
發文日期
2019年04月22日
名稱
天門市人大常委會2019年部門預算
文號
效力狀態
有效
發布日期
2019年04月22日

天門市人大常委會2019年部門預算

發布時間:2019-04-22 15:35 來源:天門市人大常委會


目 錄

第一部分 門概況

  1. 主要職能

  2. 部門預算單位構成

  3. 人員構成

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 天門市人大常委會概況

一、部門主要職能

市人大常委會辦公室在職人員53人,退休人員36人。內設委三室”,即財政經濟委員會、法制委員會、社會建設委員會、代表聯絡人事任免工作委員會、預算工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會與僑務民族外事宗教工作委員會、農村工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、辦公室、研究室、規范性文件備案審查室等。市直機關人大聯絡處掛靠代表聯結人事任免工作委員會。

第二部分 天門市人大常委會2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額828.46萬元,較上年預算增加23.54萬元,增長2.92%。其中:經費撥款828.46萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結余76.38萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額828.46萬元,較上年預算增加23.54萬元,增長2.92%。其中:一般公共服務828.46萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額828.46萬元,較上年預算安排增加23.54萬元,增長2.92%。增長原因是:機關人員增加。具體情況包括:

1、基本支出582.96萬元,其中:1)人員支出516.49萬元,較上年增加36.9萬元,增長7.69%。(2)日常公用支出66.47萬元,較上年增加1.14萬元,增長1.74%

2、項目支出245.5萬元,其中:(1代表工作項目115萬元,主要用于代表活動經費。(2人大信訪工作項目22.5萬元,主要用于代表來信來訪等工作

  1. 政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

  1. 機關運行經費情況

2019年部門預算安排機關運行經費66.47萬元,其中:辦公費6.75萬元、印刷費0.5萬元、水費0.45萬元、電費0.9萬元、郵電費1.35萬元、差旅費4.5萬元。較上年預算增加1.14萬元,增長1.74%。增長原因是:機關人員增加

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算46.23萬元,較上年預算減少0萬元,下降0%。其中:公務接待費1.23萬元,較上年減少0萬元,下降0%;因公出國(境)經費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公車運行維護費45萬元,較上年減少0萬元,下降0%

七、政府采購預算安排情況

無當年預算安排的政府采購明細情況。

八、國有資產占用情況

截至2018年底部門占有使用國有資產181.68萬元,主要資產為:一般公務用車5輛,通用設備49.87萬元,家具用具24.25萬元。

九、預算績效管理情況

沒有需要填報績效評價管理的項目。

第三部分 天門市人大常委會2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1.一般行政管理事務:反映人大常委會機關履職過程中發生的服務保障類支出和共性工作支出。服務保障類支出主要包括機關自身建設、人大理論研究、機關辦公樓運行保障、機關辦公信息化建設、會議信息化建設、機關財務及資產管理、檔案及保密工作、機關離退休干部工作、機關黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

2.人大會議:反映人大召開的各類會議項目的支出,包括:人民代表大會會議、人大常委會會議等。

3.人大監督:反映人大及其常委會為依法行使監督權,開展監督工作進行的調研、視察、考察等方面的支出。

4.代表工作:反映依法保障人大代表閉會期間的活動開支。包括:辦理代表議案、建議;在人民代表大會閉會期間組織人大代表調研、視察、培訓;受全國、省人大常委會委托,組織人大代表調研、視察、培訓;人大常委會組成人員、各專門(工作)委員會委員到其所在代表小組參加代表活動;走訪聯系全國人大代表、省人大代表;其他直接服務于代表履職活動的支出。

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